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炸金花赌钱网站2018年度决算公开说明及附表
作者:佚名 文章来源:佚名 更新时间:2019-8-2 18:00:35 我要评论 

 

2018年度

 

炸金花赌钱网站部门决算


目 录

第一部分 部门概况 ..............................

一、部门职责 .....................................

二、机构设置 .......................................

三、部门主要工作总结...............................

第二部分 2018年度部门决算表 .......................

一、收入支出决算总表 ...............................

二、收入决算表 ............................ .......

三、支出决算表 ...................................

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........

九、部门决算相关信息统计表...........................

十、政府采购情况表..................................

第三部分 2018年度部门决算情况说明 .................

一、收入支出决算总体情况说明 .......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........

六、其他重要事项情况说明............................

第四部分 名词解释 ...........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

炸金花赌钱网站的主要职责是:维护职工合法权益,工会通过平等协商和集体合同制度,协调劳动关系,维护职工劳动权益,工会依照法律规定通过职工代表大会或其它形式,组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督,组织和指导基层工会开展群众性经济技术创新活动,监督检查劳动法律、法规执行情况,参与职工重大伤亡事故的调查处理,教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质,协助政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作。

(一)维护职工的合法权益和民主权利;

(二)积极动员和组织职工参加建设和改革,完成经济和社会发展任务;

(三)代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企业、事业和机关的民主管理;

(四)教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,炸金花赌钱网站包括8个机关行政处(科)室及2个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

炸金花赌钱网站

财政核拔

16

16

市工人文化宫

财政核拔

3

3

市帮扶中心

财政核拔

3

3

三、部门主要工作总结

2018年,炸金花赌钱网站主要任务是:筑牢职工团结奋斗的思想基础。围绕发展大局广泛开展劳动竞赛。强化工会宣传教育主阵地作用。全面实施职工素质建设工程。贴近职工需求做好服务工作。构建和发展和谐劳动关系。加强基层工会基础工作。积极推进工会阵地建设。全面加强工会自身建设。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)深入实施职工提素建功工程,广泛开展技能竞赛

(二)开展“五一系列活动”

(三)开展基层工会干部培训

(四)实施送温暖工程,“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”

(五)继续深入开展职工医疗互助活动。

(六)做好劳模服务工作

 

 

 

 

 

第二部分 2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表 

编制单位:

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、财政拨款

579.07

一、一般公共服务支出

421.89

其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位缴款

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

126.53

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

13.94

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

16.72

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

579.07

本年支出合计

579.07

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

交纳所得税

 

基本支出结转

 

提取职工福利基金

 

其中:财政拨款结转

 

转入事业基金

 

项目支出结转和结余

 

其他

 

其中:财政拨款结转和结余

 

年末结转和结余

 

经营结余

 

基本支出结转

 

 

 

其中:财政拨款结转

 

 

 

项目支出结转和结余

 

 

 

其中:财政拨款结转和结余

 

 

 

经营结余

 

合计

579.07

合计

579.07


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

579.07

579.07

 

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

421.89

421.89

 

 

 

 

 

201

29

 

群众团体事务

421.89

421.89

 

 

 

 

 

201

29

01

  行政运行

359.72

359.72

 

 

 

 

 

201

29

02

  一般行政管理事务

40.00

40.00

 

 

 

 

 

201

29

50

  事业运行

22.17

22.17

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

126.53

126.53

 

 

 

 

 

208

01

 

人力资源和社会保障管理事务

40.00

40.00

 

 

 

 

 

208

01

02

  一般行政管理事务

40.00

40.00

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

86.53

86.53

 

 

 

 

 

208

05

01

 归口管理的行政单位离退休

55.67

55.67

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.86

28.86

 

 

 

 

 

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

2.00

2.00

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

13.94

13.94

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

13.94

13.94

 

 

 

 

 

201

11

01

  行政单位医疗

10.16

10.16

 

 

 

 

 

201

11

02

  事业单位医疗

1.08

1.08

 

 

 

 

 

201

11

03

  公务员医疗补助

2.70

2.70

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

16.72

16.72

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

16.72

16.72

 

 

 

 

 

221

02

01

  住房公积金

16.72

16.72

 

 

 

 

 

二、 收入决算    编制单位:                                               金额:万元

  


三、 支出决算表

编制单位:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

579.07

499.07

80.00

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

421.89

381.89

40.00

 

 

 

201

29

 

群众团体事务

421.89

381.89

40.00

 

 

 

201

29

01

  行政运行

359.72

359.72

 

 

 

 

201

29

02

  一般行政管理事务

40.00

 

40.00

 

 

 

201

29

50

  事业运行

22.17

22.17

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

126.53

86.53

40.00

 

 

 

208

01

 

人力资源和社会保障管理事务

40.00

 

40.00

 

 

 

208

01

02

  一般行政管理事务

40.00

 

40.00

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

86.53

86.53

 

 

 

 

208

05

01

  归口管理的行政单位离退休

55.67

55.67

 

 

 

 

208

05

05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.86

28.86

 

 

 

 

208

05

99

  其他行政事业单位离退休支出

2.00

2.00

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

13.94

13.94

 

 

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

13.94

13.94

 

 

 

 

201

11

01

  行政单位医疗

10.16

10.16

 

 

 

 

201

11

02

  事业单位医疗

1.08

1.08

 

 

 

 

201

11

03

  公务员医疗补助

2.70

2.70

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

16.72

16.72

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

16.72

16.72

 

 

 

 

221

02

01

  住房公积金

16.72

16.72

 

 

 

 


四、 财政拨款收入支出决算总表

编制单位:

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

金额

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

579.07

一、一般公共服务支出

421.89

421.89

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

126.53

126.53

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

13.94

13.94

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

16.72

16.72

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

579.07

本年支出合计

579.07

579.07

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

    基本支出结转

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

    项目支出结转和结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

579.07

总计

579.07

579.07

 


五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位:

 

 

 

单位:万元

项   目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

579.07

499.07

80.00

201

一般公共服务支出

421.89

389.89

40.00

20129

群众团体事务

421.89

389.89

40.00

2012901

  行政运行

359.72

359.72

 

2012902

  一般行政管理事务

40.00

 

40.00

2012950

  事业运行

22.17

22.17

 

208

社会保障和就业支出

126.53

86.53

40.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

40.00

 

40.00

2080102

  一般行政管理事务

40.00

 

40.00

20805

行政事业单位离退休

86.53

86.53

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

55.67

55.67

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

28.86

28.86

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

2.00

2.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

13.94

13.94

 

21011

行政事业单位医疗★

13.94

13.94

 

2101101

  行政单位医疗★

10.16

10.16

 

2101102

  事业单位医疗★

1.08

1.08

 

2101103

  公务员医疗补助★

2.70

2.70

 

221

住房保障支出

16.72

16.72

 

22102

住房改革支出

16.72

16.72

 

2210201

  住房公积金

16.72

16.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位:

 

单位:万元

项    目

合     计 

经济分类

科目编码

科目名称

合         计

579.07

301

工资福利支出

137.22

302

商品和服务支出

342.39

303

对个人和家庭的补助

99.47

309

基本建设支出

 

310

其他资本性支出

 

304

对企事业单位的补贴

 

307

债务利息支出

 

399

其他支出

 

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

编制单位:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

人员经费

经济分类科目
编码

科目名称

金额

经济分类科目
编码

科目名称

金额

经济分类科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

137.22

302

商品和服务支出

302.39

310

资本性支出

 

30101

  基本工资

11.68

30201

  办公费

2.00

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

3.22

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

44.55

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30107

  绩效工资

3.12

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

28.86

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

4.14

31008

  物资储备

 

30110

   职工基本医疗保险缴费

11.24

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30111

   公务员医疗补助缴费

2.70

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

30112

  其他社会保障缴费

0.98

30211

  差旅费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30113

  住房公积金

16.72

30212

  因公出国(境)费用 

 

31012

  拆迁补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31013

  公务用车购置

 

30199

  其他工资福利支出

14.15

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

59.47

30215

  会议费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30301

  离休费

13.59

30216

  培训费

 

31022

  无形资产购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

 

31099

  其他资本性支出

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

304

对企业补助

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

30401

  资本金注入

 

30305

  生活补助

36.19

30225

  专用燃料费

 

30403

  政府投资基金股权投资

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

30404

  费用补贴

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

30405

  利息补贴

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

283.12

30499

  其他对企业补助

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

0.05

399

其他支出

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

9.69

30239

  其他交通费用

13.08

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

307

债务利息支出

 

 

 

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

 

 

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

 

人员经费合计

196.69 

人员经费合计

302.39

 

 

 

 

 

 

 

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

编制单位:

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

4

7

8

11

12

合计